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Título : PROPUESTA DE AUDITORÍA AL CONTROL INTERNO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LA CAJA DE LA EMPRESA BANARIEGO CIA LTDA.
Autor : Delgado Chavarría, Mireya Gioconda
Cardenas Moreira, Luis Enrique
Palabras clave : 1.-Control interno
2.-Procesos de caja
3.-Flujo de efectivo
Fecha de publicación : 27-may-2024
Editorial : Instituto Superior Tecnológico Bolivariano
Citación : Cardenas, L.(2019). Propuesta de auditoría al control interno de los procedimientos de la caja de la empresa Banariego Cia Ltda.(Proyecto de Grado). Instituto Superior Universitario Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador.
Citación : PC;1011
Resumen : La presente investigación refleja la auditoría realizada a los controles internos que lleva la empresa Banariego Cía. Ltda. A nivel de los procedimientos de caja, la que presenta serios inconvenientes en sus procesos de manejo del efectivo recaudado, donde los vendedores reciben el dinero de las ventas, guardan lo cobrado en sus escritorios y disponen de estos fondos para cubrir gastos administrativos sin la documentación fuente básica necesaria; esto los hace muy susceptibles a abusos de confianza y mal versaciones de los empleados y a posibles llamados de atención de los controladores tributarios. Para comprender mejor la problemática se utilizaron los tipos de investigación explicativa, descriptiva, correlacional y documental, aplicando técnicas como la observación y la entrevista; concluyendo que el manejo de la caja debe realizarse de forma independiente de los vendedores; y, a los gastos darles otro tratamiento que conlleve mayores controles.
Descripción : Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnólogo en Contabilidad y Auditoría.
URI : https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/3528
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